六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况
 
六安市人民代表大会      发布时间:2021-09-02 10:04:57    浏览人数:242
【字体: 】   打印本页   关闭窗口  
 
 
 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年8月

 

目  录

第一部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算情况

第一部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

根据中共六安市委办公室、市机构编制委员会系列文件要求,市人大常委会机关设处级办事机构4个(办公室、研究室、代表联络办公室、信访办公室)、工作机构10个(即九个工作委员会)。

市人大常委会办公室主要职责是:负责市人大、市人大常委会各类重要会议会务工作;联络、协调机关各部门;组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见;办理人民来信,接待人民来访;审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿,起草常委会工作报告等重要文稿;负责机关政治学习、组织建设、人事编制管理、离退休人员服务管理工作;负责机关安全保卫、行政事务及后勤服务;负责市内外人大系统有关负责同志来市的接待安排工作。

市人大常委会研究室主要职责是:开展人民代表大会制度、民主法治建设和地方人大工作的理论研究,围绕市人大常委会审议议题及经济与社会热点问题开展调查研究;参与市人大常委会重要文稿的起草工作;组织实施人大宣传工作,负责市人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

市人大常委会代表联络办公室主要职责是:负责市人大常委会代表工作文件、报告的草拟工作,有关代表工作会议的筹备及服务工作;负责与市人大代表和我市选出的全国、省人大代表的日常联系,协调组织代表开展闭会期间的代表活动,为代表执行职务提供服务;负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的转办、交办、督办等工作;接待和办理市人大代表、在我市的全国、省人大代表以及群众反映代表问题的来信和来访;承办市人大代表培训工作的有关事宜;办理我市选出的省人大代表的辞职、罢免、补选和市人大代表的补选、增选的具体事宜;了解掌握市人大代表及我市选出的省人大代表变动情况;编印代表名册;承担市人大常委会组成人员走访联系代表服务工作;办理市人民代表大会及在我市的全国、省人大代表活动经费的划拨和管理。

市人大常委会设人事代表选举、监察司法、财政(预算)经济、教育科学文化卫生、农业与农村、城乡建设环境与资源保护、民族宗教侨务外事、法制工作、社会建设10个工作委员会,主要职责是:按照分工承担人大常委会相关的执法检查、调研、立法和其他活动的服务工作;承担各工作委员会文件、材料的起草、印发和管理工作;联系有关部门的工作,具体落实常委会决定的有关事项,承担工作委员会日常工作和领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算包括:部门本级决算和1个二级单位决算,与预算比较,无增减。

纳入六安市人民代表大会常务委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市人民代表大会常务委员会办公室本级

2

六安市人大常委会机关信息中心

 

 

第二部分     六安市人民代表大会常务委员会办公室

2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:六安市人大常委会办公室

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,870.82

一、一般公共服务支出

35

1,916.28

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

八、其他收入

8

25.87

八、社会保障和就业支出

42

61.39

 

9

 

九、卫生健康支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

73.79

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

1,896.69

本年支出合计

61

2,051.46

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

225.30

年末结转和结余

63

70.52

 

30

 

 

64

 

总计

31

2,121.99

总计

65

2,121.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:六安市人大常委会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,896.69

1,870.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.87

201

一般公共服务支出

1,761.51

1,735.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.87

20101

人大事务

1,760.56

1,734.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.87

2010101

行政运行

799.22

773.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.87

2010102

一般行政管理事务

356.05

356.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

210.24

210.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010105

人大立法

23.50

23.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

14.16

14.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

35.18

35.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

292.20

292.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.39

61.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.39

61.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

61.39

61.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73.79

73.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.79

73.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

73.79

73.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

收入决算表

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市人大常委会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,051.46

1,257.56

793.90

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,916.28

1,122.38

793.90

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1,915.34

1,121.43

793.90

0.00

0.00

0.00

2010101

行政运行

873.61

873.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

442.83

217.82

225.01

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

210.24

0.00

210.24

0.00

0.00

0.00

2010105

人大立法

17.10

0.00

17.10

0.00

0.00

0.00

2010106

人大监督

14.16

0.00

14.16

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

35.18

0.00

35.18

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

292.20

0.00

292.20

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

61.39

61.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

61.39

61.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

61.39

61.39

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

73.79

73.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

73.79

73.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

73.79

73.79

0.00

0.00

0.00

0.00

:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:六安市人大常委会办公室

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,870.82

一、一般公共服务支出

30

1,916.28

1,916.28

0.00

0.00

二、政府性基金预算
财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与
传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

61.39

61.39

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等
支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

73.79

73.79

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营
预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理
支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,870.82

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

222.30

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

26

222.30

二十六、抗疫特别国债
安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

2,051.46

2,051.46

0.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

41.66

41.66

0.00

0.00

总计

29

2,093.13

总计

58

2,093.13

2,093.13

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:六安市人大常委会办公室

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

222.30

101.16

121.14

1,870.82

1,191.66

679.16

2,051.46

1,257.56

793.90

41.66

35.26

6.40

0.00

201

一般公共服务支出

222.30

101.16

121.14

1,735.64

1,056.48

679.16

1,916.28

1,122.38

793.90

41.66

35.26

6.40

0.00

20101

人大事务

222.30

101.16

121.14

1,734.70

1,055.54

679.16

1,915.34

1,121.43

793.90

41.66

35.26

6.40

0.00

2010101

行政运行

101.16

101.16

0.00

773.36

773.36

0.00

873.61

873.61

0.00

0.90

0.90

0.00

0.00

2010102

一般行政管理事务

121.14

0.00

121.14

356.05

252.18

103.87

442.83

217.82

225.01

34.36

34.36

0.00

0.00

2010104

人大会议

0.00

0.00

0.00

210.24

0.00

210.24

210.24

0.00

210.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2010105

人大立法

0.00

0.00

0.00

23.50

0.00

23.50

17.10

0.00

17.10

6.40

0.00

6.40

0.00

2010106

人大监督

0.00

0.00

0.00

14.16

0.00

14.16

14.16

0.00

14.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010107

人大代表履职能力提升

0.00

0.00

0.00

35.18

0.00

35.18

35.18

0.00

35.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.00

0.00

0.00

292.20

0.00

292.20

292.20

0.00

292.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

0.94

0.94

0.00

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

0.94

0.94

0.00

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

61.39

61.39

0.00

61.39

61.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

61.39

61.39

0.00

61.39

61.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

61.39

61.39

0.00

61.39

61.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

73.79

73.79

0.00