市人民代表大会常务委员会办公室2018年预算公开表
 
六安市人民代表大会      发布时间:2018-01-29 16:06:32    浏览人数:1534
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附表1

2018年部门收支预算总表

单位名称: 六安市人民代表大会常务委员会办公室                            单位:万元

收  入             

 

支  出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1276.38

一、一般公共服务

1177.12

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防

 

四、其他收入

 

四、公共安全

 

     事业收入

 

五、教育

 

     经营收入

 

六、科学技术

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业

62.04

     其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生

 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

十八、地援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等事务

 

 

 

二十、住房保障支出

37.22

 

 

二十一、粮油物资管理事务

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1276.38

本年支出合计

1276.38

 

 

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1276.38

支出总计

1276.38

附表2

2018年部门收入预算总表

单位名称: 六安市人民代表大会常务委员会办公室                            单位:万元

功能分类科目

 

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

1276.38

 

1276.38

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1177.12

 

1177.12

 

 

 

 

 

 

 

 

20101

  人大事务

1177.12

 

1177.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

    行政运行(人大事务)

561.78

 

561.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

137.86

 

137.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2010104

    人大会议

265

 

265

 

 

 

 

 

 

 

 

2010105

    人大立法

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

2010106

    人大监督

23

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

2010107

    人大代表履职能力提升

37

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

2010108

    代表工作

122.48

 

122.48

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

62.04

 

62.04

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

62.04

 

62.04

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.04

 

62.04

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

37.22

 

37.22

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

37.22

 

37.22

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

37.22

 

37.22

 

 

 

 

 

 

 

附表3

2018年部门支出预算总表

单位名称: 六安市人民代表大会常务委员会办公室                            单位:万元

功能分类科目

 

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

合计

1276.38

661.04

615.34

201

一般公共服务支出

1177.12

561.78

615.34

20101

  人大事务

1177.12

561.78

615.34

2010101

    行政运行(人大事务)

561.78

561.78

 

2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

137.86

 

137.86

2010104

    人大会议

265

 

265

2010105

    人大立法

30

 

30

2010106

    人大监督

23

 

23

2010107

    人大代表履职能力提升

37

 

37

2010108

    代表工作

122.48

 

122.48

208

社会保障和就业支出

62.04

62.04

 

20805

  行政事业单位离退休

62.04

62.04

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.04

62.04

 

221

住房保障支出

37.22

37.22

 

22102

  住房改革支出

37.22

37.22

 

2210201

    住房公积金

37.22

37.22

附表4

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位编码: 六安市人民代表大会常务委员会办公室                           单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

1276.38

1276.38

 

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务

1177.12

1177.12

 

 

 

 

(二)外交

 

 

 

 

二、本年收入

1276.38

(三)国防

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1276.38

(四)公共安全

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

1276.38

(五)教育

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(六)科学技术

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业

62.04

62.04

 

 

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生

 

 

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

37.22

37.22

 

 

 

 

(二十一)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1276.38

支出总计

1276.38

1276.38

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表5

2018年部门一般公共预算支出预算表

单位名称: 六安市人民代表大会常务委员会办公室                            单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1276.38

661.04

615.34

201

一般公共服务支出

1177.12

561.78

615.34

20101

  人大事务

1177.12

561.78

615.34

2010101

    行政运行(人大事务)

561.78

561.78

 

2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

137.86

 

137.86

2010104

    人大会议

265

 

265

2010105

    人大立法

30

 

30

2010106

    人大监督

23

 

23

2010107

    人大代表履职能力提升

37

 

37

2010108

    代表工作

122.48

 

122.48

208

社会保障和就业支出

62.04

62.04

 

20805

  行政事业单位离退休

62.04

62.04

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

62.04

62.04

 

221

住房保障支出

37.22

37.22

 

22102

  住房改革支出

37.22

37.22

 

2210201

    住房公积金

37.22

37.22

附表6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 六安市人民代表大会常务委员会办公室                                    单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

462

 30101

  基本工资

175.06

 30102

  津贴补贴

120.54

 30103

  奖金

14.59

 30106

  伙食补助费

16.2

 30107

  绩效工资

 

 30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

62.04

 30109

  职业年金缴费

 

 30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

21.71

 30111

  公务员医疗补助缴费

9.31

 30112

  其他社会保障缴费

1.55

 30113

  住房公积金

37.22

 30114

  医疗费

 

 30199

  其他工资福利支出

3.78

302

商品和服务支出

194.82

 30201

  办公费

52.7

 30202

  印刷费

 

 30203

  咨询费

 

 30204

  手续费

 

 30205

  水费

 

 30206

  电费

 

 30207

  邮电费

5

 30208

  取暖费

 

 30209

  物业管理费

 

 30211

  差旅费

50

 30213

  维修(护)费

5

 30214

  租赁费

 

 30215

  会议费

4

 30216

  培训费

5

 30217

  公务接待费

14.5

 30218

  专用材料费

 

 30224

  被装购置费

 

 30225

  专用燃料费

 

 30226

  劳务费

10

 30227

  委托业务费

 

 30228

  工会经费

3.55

 30229

  福利费

0.17

 30231

  公务用车运行维护费

 

 30239

  其他交通费用

43

 30240

  税金及附加费用

 

 30299

  其他商品和服务支出

1.9

303

对个人和家庭的补助

4.22

 30301

  离休费

 

 30302

  退休费

 

 30303

  退职(役)费

 

 30304

  抚恤金

 

 30305

  生活补助

0.56

 30306

  救济费

 

 30307

  医疗费

3.6

 30308

  助学金

 

 30309

  奖励金

 

 30310

  个人农业生产补贴

 

 30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.06

310

其他资本性支出

 

 31002

  办公设备购置

 

 31003

  专用设备购置

 

 31019

  其他交通工具购置

 

 31099

  其他资本性支出

 

合计

 

661.04

 
 
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